Документация BILLmanager 6 Startup, Advanced

Настройка методов оплаты

Для проведения финансовых операций, таких как прием и возврат платежей, биллинговая платформа обращается к сторонним сервисам оплаты. 

Чтобы выполнять операции с денежными средствами, необходимо подключить хотя бы один метод оплаты. Это делается на странице Провайдер → Методы оплаты → кнопка Создать. Сервисы оплаты подключаются с помощью мастера настройки. Он содержит три шага:

  1. Выбор модуля оплаты.
  2. Настройка интеграции.
  3. Настройки метода оплаты.

Шаг 1. Выбор модуля оплаты

Необходимо выбрать подходящий сервис оплаты:

Подробнее про подключение модулей оплаты

Шаг 2. Настройка интеграции

На данном этапе необходимо ввести данные для интеграции. Форма ввода данных уникальна для каждого сервиса. 

Форма ввода данных для интеграции с сервисом PayOnline:

Шаг 3. Настройки метода оплаты

Данный этап — настройка метода оплаты на стороне BILLmanager. Вся введенная информация используется для привязки метода оплаты к компаниям, провайдерам и документам. 

Основные настройки

  • Наименование — название метода оплаты для пользователей всех активных локализаций;
  • Минимальная сумма платежа — минимально-возможное количество средств одиночного зачисления этим методом оплаты;
  • Максимальная сумма платежа — максимально-возможное количество средств одиночного зачисления этим методом оплаты;
  • Валюта — денежная валюта проведения всех платежей. Валюту метода оплаты невозможно изменить после выхода из мастера настройки;
  • Фиксированная часть комиссии — фиксированная комиссия, снимаемая с клиента при зачислении платежа. Указывается в единицах выбранной валюты;
  • Процентная часть комиссии — комиссия, снимаемая с клиента при зачислении платежа. Указывается в процентах от общей суммы платежа;
  • Период удаления неоплаченных платежей — указывается количество дней, которое должно пройти с момента создания платежа до его удаления из системы. Поле можно оставить пустым, тогда платежи не будут удаляться автоматически; 

    Обратите внимание!
    С помощью этой функции не могут быть удалены автоматически созданные платежи по неоплаченным расходам.
  • Активировать после создания — если флаг активен, то сразу после создания метода оплаты, его можно будет использовать;
  • Сортировка — значение, определяющее приоритет сортировки метода оплаты в общем списке. 
Обратите внимание!
Порядок отображения методов оплаты, настроенный администратором, работает пока клиент не выполнил ни одной оплаты. После совершения первого платежа порядок отображения платёжных систем клиенту определяется количеством платежей через каждый метод.

Доступ

  • Подключить к провайдеру — провайдеры, клиенты которых смогут использовать данный метод оплаты. При пустом поле, метод оплаты не доступен никому;
  • Статус плательщика — статус плательщиков, которым доступен метод оплаты;
  • Группы клиентов — группы клиентов, которым доступен метод оплаты;
  • Запретить группам клиентов — группы клиентов, которым запрещено использование метода оплаты;
  • Язык клиента — ограничение метода оплаты по языку интерфейса клиента.

Документооборот

  • Подключить к компании — компания, к которой будет подключен метод оплаты после создания. Это позволит отображать информацию о платежах данным методом оплаты в документообороте. Рекомендуется указывать платежи доступные только юридическим лицам; 

    Обратите внимание!
    В редакции "BILLmanager" поле Подключить к компании может остаться незаполненным. В этом случае метод будет доступен всем клиентам. Оплата будет производиться без создания плательщиков.
  • Шаблон печати — используемый шаблон печати счета. Если не указан, используется шаблон из настроек компании;
  • Шаблон номера счета — описание шаблона, по которому будет формироваться номер счета. Для заполнения можно использовать встроенные макросы: {id} — код платежа, {num} — порядковый номер платежа. При формировании номера, система учтет все дополнительные символы (помимо макросов), и заменит используемый макрос на соответствующий номер. Например, в поле введено значение "Код платежа:{id} Номер:{num}". Код текущего платежа 15, а номер 247 — макрос {id} вернет значение "15", а {num} — "247". При таких условиях, нумерация выходного документа примет следующее значение: "Код платежа:15 Номер:247";
  • Следующий порядковый номер счета — номер следующего (следующий создаваемый в системе) счета, выставляемого компанией. Следующие номера автоматически будут увеличиваться на единицу, относительно предыдущего. Например, в поле записано значение "100". Выставленный после этого счет выйдет под номером 100, следующий за ним — с номером 101 и т.д.

Дополнительное описание

Описание метода оплаты — словесное описание метода оплаты для пользователей всех активных локализаций.